000 01724nam a22003377a 4500
005 20241109221729.0
008 240724s2023 vm ||||| |||||||||||vie|d
020 _a9786043306439
_c198.000 VND
040 _aLIB.UNETI
_bvie
_eAACR2
041 0 _avie
044 _avm
082 0 4 _223
_a658.4013
_bN4994A
100 1 _aNguyễn, Hữu Ánh
_eChủ biên
245 1 0 _aGiáo trình kiểm soát nội bộ /
_cNguyễn Hữu Ánh
250 _aTái bản lần thứ nhất
260 _aHà Nội :
_bĐại học Kinh tế Quốc dân,
_c2023
300 _axiv, 421 tr.
_b: hình, bảng ;
_c24 cm
500 _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán
520 3 _aTổng quan về kiểm soát nội bộ và các thành phần của kiểm soát nội bộ. Trình bày việc xây dựng kiểm soát nội bộ trong các chu trình cụ thể: chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình nhân sự và tiền lương, chu trình tài sản cố định, kiểm soát nội bộ tiền; giới thiệu kiểm soát nội bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ; đặc điểm kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại.
653 _aGiáo trình
653 _aKiểm soát nội bộ
653 _aKiểm soát
690 _a02
691 _a31
691 _a32
691 _a70
692 _a32
901 _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c9fee06d72b159a3ec076424ac73f4fc
911 _a413
_b Mai Thị Trang
942 _2ddc
_cGT
999 _c19674
_d19674