000 01509nam a2200277 4500
005 20241109221729.0
008 240724s2022 vm ||||| |||||||||||vie|d
020 _a9786043301861
_c441.000 VND
040 _aLIB.UNETI
_bvie
_eAACR2
041 0 _avie
044 _avm
082 0 4 _223
_a657.458
_bP492K
100 1 _aPhan, Trung Kiên
_eChủ biên
245 1 0 _aGiáo trình Kiểm toán nội bộ /
_cPhan Trung Kiên
260 _aHà Nội :
_bĐại học Kinh tế Quốc dân,
_c2022
300 _axxxiii, 905 tr.
_c24 cm
500 _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán. Bộ môn Kiểm toán
520 3 _aTrình bày khái quát về kiểm toán nội bộ; quan hệ giữa quản trị công ty, quản lý rủi ro và kiểm soát với kiểm toán nội bộ; quản lý chức năng kiểm toán nội bộ trong tổ chức; kỹ thuật thu thập và đánh giá bằng chứng trong kiểm toán nội bộ; phương pháp tiếp cận thực hiện kiểm toán nội bộ; lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ; một số chủ đề kiểm toán và dịch vụ khác do kiểm toán nội bộ thực hiện...
653 _aGiáo trình
653 _aKiểm toán nội bộ
690 _a02
691 _a32
901 _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d12d58561c3c948b24322128228f5496
911 _a413
_b Mai Thị Trang
942 _2ddc
_cGT
999 _c19670
_d19670